การตรวจสอบภายในเเละการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชีในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

dc.contributor.authorฉัตราลี ทองนาค
dc.date.accessioned2568-03-17T02:58:10Z
dc.date.available2025-03-17T02:58:10Z
dc.date.issued2566
dc.descriptionตารางและภาพประกอบ
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม กลุ่มตัวอย่างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั้งหมด 289 คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
dc.description.sponsorshipSripatum University
dc.identifier.citationฉัตราลี ทองนาค. 2566. “การตรวจสอบภายในเเละการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชีในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม” การค้นคว้าอิสระบัญชีมหาบัญฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
dc.identifier.urihttps://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/10045
dc.publisherมหาวิทยาลัยศรีปทุม
dc.subjectการตรวจสอบภายใน
dc.subjectการบริหารความเสี่ยง
dc.subjectความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
dc.titleการตรวจสอบภายในเเละการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชีในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
dc.title.alternativeINTERNAL AUDIT AND RISK MANAGEMENT THAT AFFECT SUCCESS IN WORK OF FINANCE AND ACCOUNTING OFFICER AT THE OFFICE OF THE JUDICIARY
dc.typeThesis

ไฟล์

ชุดต้นฉบับ
ตอนนี้กำลังแสดง1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
ชื่อ:
ฉัตราลี ทองนาค.pdf
ขนาด:
2.24 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
มัดใบอนุญาต
ตอนนี้กำลังแสดง1 - 1 ของ 1
ไม่มีรูปขนาดย่อ
ชื่อ:
license.txt
ขนาด:
1.71 KB
รูปแบบ:
Item-specific license agreed upon to submission
คำอธิบาย: